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Apoio e Acompanhamento de Projetos

Curso Básico de Vigilância em Saúde para Aperfeiçoamento dos Profissionais que Atuam na Gestão Municipal.


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2014
Departamento:
DENSP
Nome do Projeto:
Curso Básico de Vigilância em Saúde para Aperfeiçoamento dos Profissionais que Atuam na Gestão Municipal.
Natureza:
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Vigilância em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000362/2015-99
Proposta FNS:
33781.0550001/14-086
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
196/2014
Início da Vigência:
30/12/2014
Fim da Vigência:
19/12/2016

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 272.760,21
Valor Atual:
R$ 272.760,21
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 272.760,21
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 19/12/2016 a 25/04/2017 24/02/2017 24/06/2017 Aditivo só de Prazo.
R$ 0,00 25/04/2017 a 25/04/2018 24/02/2018 24/06/2018 2 Aditivo só de prazo.

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 272.760,21
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151.682851 05/05/2017

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Devolvido R$ 10.317,39 29/12/2015 NC 000105 339039 6151.682851
Recebido R$ 283.077,60 06/02/2015 NC 000235 339039 6151.682851

Orçamento Recebido: R$ 283.077,60
Orçamento Devolvido: R$ 10.317,39
Saldo: 272.760,21

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 272.760,21 24/03/2015 Fiotec 339039 6151.682851 2015NE800148 R$ 4.713,78

Total Geral Emissão: R$ 272.760,21
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 272.760,21

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 283.077,60 01/12/2014 Meta 1
Real R$ 272.760,21 29/12/2015 Meta 1
Total Previsto: R$ 283.077,60
Saldo Real: R$ 272.760,21
Total a Receber: 10.317,39

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 27.791,84 6151.682851 2015NE800148 0062133 04/07/2017
Fiotec R$ 18.363,27 6151.682851 2015NE800148 0061929 07/06/2017
Fiotec R$ 18.363,27 6151.682851 2015NE800148 0061929 07/06/2017
Fiotec R$ 25.154,08 6151.682851 2015NE800148 0059892 16/12/2016
Fiotec R$ 23.077,55 6151.682851 2015NE800148 0059673 18/11/2016
Fiotec R$ 23.077,55 6151.682851 2015NE800148 0053335 01/08/2016
Fiotec R$ 25.720,92 6151.682851 2015NE800148 0053188 04/07/2016
Fiotec R$ 37.714,29 6151.682851 2015NE800148 0052489 18/05/2016
Fiotec R$ 41.507,60 6151.682851 2015NE800148 0048526 26/11/2015
Fiotec R$ 27.276,06 6151.682851 2015NE800148 0046607 06/08/2015
Total Executado: R$ 268.046,43
Saldo a Executar: R$ 4.713,78

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP 013 FIO 15
Status:
Prestação de contas
Data de publicação:
0000-00-00
Inicio da Vigência:
01/04/2015
Fim da Vigência:
01/04/2017
Valor Contratado:
272.760,21
Número Contrato:
07/2015
Processo:
25388.000076/2015-53
Despesa FIOTEC:
R$ 12.150,23
Valor ISS:
R$ 5.455,20
Valor FADI presidência:
R$ 7.290,14
Valor TAF ENSP:
R$ 4.860,09
Valor Liquido: R$ 243.004,55
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
não informado 01/04/2017 a 30/10/2017 - não informado 31/08/2017 29/12/2017 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 1.1 Organização do processo de trabalho. R$ 27.276,06 01/05/2015 - - Quitado
1.1 - - R$ 27.276,06 06/08/2015 0046607 -
02 1.2 Organização do processo de trabalho. R$ 41.507,60 01/10/2015 - - Quitado
2.1 - - R$ 41.507,60 26/11/2015 0048526 -
03 2.1 preparação do curso R$ 37.714,29 01/12/2015 - - Quitado
3.1 - - R$ 37.714,29 18/05/2016 0052489 -
04 3.1 - Seleção de alunos e realização da turma 1 R$ 25.720,92 01/01/2016 - - Quitado
4.1 - - R$ 25.720,92 04/07/2016 0053188 -
05 3.2 - Seleção de alunos e realização da turma 2. R$ 23.077,55 01/04/2016 - - Quitado
5.1 - - R$ 23.077,55 01/08/2016 0053335 -
06 3.3 - Seleção de alunos e realização da turma 3. R$ 23.077,55 01/06/2016 - - Quitado
6.1 - - R$ 23.077,55 16/11/2016 0059673 -
07 3.4 - Seleção de alunos e realização da turma 4. R$ 25.154,08 01/08/2016 - - Quitado
7.1 - - R$ 25.154,08 16/12/2016 0059892 -
08 3.5 - Seleção de alunos e realização da turma 5. R$ 27.791,84 01/10/2016 - - Quitado
8.1 - - R$ 27.791,84 04/07/2017 0062133 -
09 3.6 -Seleção de alunos e realização da turma 6. R$ 18.363,27 01/12/2016 - - Quitado
9.1 - - R$ 18.363,27 07/06/2017 0061929 -
10 3.7 - Seleção de alunos e realização da turma 7. R$ 13.648,98 27/07/2017 - - Pendente

Valor das Parcelas: R$ 263.332,14
Valos das Parcelas Pagas: R$ 249.683,16
Total de Parcelas à Receber: R$ 13.648,98