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Apoio e Acompanhamento de Projetos

Desenvolvimento e Governança Territorial e Saúde


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2015
Departamento:
DCS
Nome do Projeto:
Desenvolvimento e Governança Territorial e Saúde
Natureza:
Cooperação
Atividade:
Nacional
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Gestão Estratégica e ParticipativaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
8287 - Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e da Gestão Compartilhada do SUS
Programa:
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001592/2015-75
Proposta FNS:
016
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
029/2015
Início da Vigência:
14/09/2015
Fim da Vigência:
27/09/2017

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 1.150.000,00
Valor Atual:
R$ 1.150.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.150.000,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 27/09/2017 a 27/03/2018 26/01/2018 26/05/2018 Ofício nº 84-SEI/2017/RJ/DICON/RJ/CODNE/SE/MS
R$ 0,00 27/03/2018 a 27/12/2018 28/10/2018 25/02/2019 OFÍCIO SISTEMA Nº 881 - MS/SE/FNS Brasília, Rio De Janeiro/RJ, 28 de Fevereiro de 2018
R$ 0,00 27/12/2018 a 27/12/2019 28/10/2019 25/02/2020

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 1.150.000,00
Valor total a empenhar: R$ 20.775,51

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151.684478 27/07/2017

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 1.150.000,00 16/12/2015 2836 339039 6151.684478

Orçamento Recebido: R$ 1.150.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.150.000,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 1.150.000,00 16/12/2015 Fiotec 339039 6151.684478 2015ne801030 R$ 0,00
Cancelamento Parcial R$ 20.775,51 19/12/2019 Fiotec 339039 6151.684478 2015ne801030

Total Geral Emissão: R$ 1.150.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 20.775,51
Saldo Total: R$ 1.129.224,49

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 230.000,00 01/08/2015 1
Real R$ 230.000,00 17/08/2017 1
Previsão R$ 510.000,00 01/09/2015 2
Real R$ 510.000,00 05/04/2016 2
Previsão R$ 102.000,00 01/09/2015 4
Real R$ 102.000,00 05/04/2016 4
Previsão R$ 308.000,00 01/11/2015 3
Real R$ 308.000,00 10/02/2017 3
Total Previsto: R$ 1.150.000,00
Saldo Real: R$ 1.150.000,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 6.815,33 6151.684478 2015ne801030 68911 10/10/2017
Fiotec R$ 28.550,04 6151.684478 2015ne801030 68979 10/10/2017
Fiotec R$ 173.859,12 6151.684478 2015ne801030 64329 31/08/2017
Fiotec R$ 292.735,68 6151.684478 2015ne801030 61780 09/06/2017
Fiotec R$ 50.630,68 6151.684478 2015ne801030 62114 09/06/2017
Fiotec R$ 366.449,97 6151.684478 2015ne801030 59896 14/12/2016
Fiotec R$ 95.183,67 6151.684478 2015ne801030 59202 28/09/2016
Fiotec R$ 115.000,00 6151.684478 2015ne801030 53442 27/07/2016
Total Executado: R$ 1.129.224,49
Saldo a Executar: R$ 20.775,51

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP-012-FIO-16
Status:
Finalizado
Data de publicação:
2016-06-14
Inicio da Vigência:
09/06/2016
Fim da Vigência:
09/06/2017
Valor Contratado:
1.150.000,00
Número Contrato:
07/2016
Processo:
25388.000571/2015-62
Despesa FIOTEC:
R$ 51.227,25
Valor ISS:
R$ 23.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 30.736,40
Valor TAF ENSP:
R$ 20.490,90
Valor Liquido: R$ 1.024.545,45
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
31/12/2018 30/12/2018 a 27/12/2019 Em execução não informado 28/10/2019 25/02/2020 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
11/06/2018 30/03/2018 a 30/12/2018 Em execução não informado 31/10/2018 28/02/2019 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
28/03/2018 31/12/2017 a 30/03/2018 - não informado 29/01/2018 29/05/2018 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
17/07/2017 09/06/2017 a 31/12/2017 - não informado 01/11/2017 01/03/2018 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 1.1 Definição e montagem da equipe executiva crono R$ 115.000,00 27/07/2016 - - Quitado
1.1 - - R$ 115.000,00 27/07/2016 53442 -
02 3.1 Reunião dos coordenadores das unidades partic R$ 95.183,67 04/10/2016 - - Quitado
2.1 - - R$ 95.183,67 04/10/2016 59202 -
03 1.2 Definição do escopo dos estudos, metodologia, R$ 366.449,97 08/12/2016 - - Quitado
3.1 - - R$ 366.449,97 05/12/2016 59896 -
04 1.3. Desenvolvimento dos trabalhos de análise dos R$ 28.550,04 30/07/2017 - - Quitado
4.1 - - R$ 28.550,04 10/10/2017 68979 -
05 2.1. Seleção e definição dos locais dos encontros, R$ 292.735,68 30/06/2017 - - Quitado
5.1 - - R$ 292.735,68 09/06/2017 61780 -
06 2.2. Apresentação dos estudos e debates e debates R$ 15.265,31 30/11/2017 - - Pendente
07 3.2. Produção do relato de experiência com análise R$ 6.815,33 30/07/2017 - - Quitado
7.1 - - R$ 6.815,33 10/10/2017 68911 -
08 4.1. Elaboração do Termo de Referência do Seminári R$ 224.489,80 30/07/2017 - - Quitado
8.1 - - R$ 50.630,68 09/06/2017 62114 -
8.2 - - R$ 173.859,12 31/08/2017 64329 -
09 4.2. Produção de documento-síntese com sistematiza R$ 5.510,20 30/12/2017 - - Pendente

Valor das Parcelas: R$ 1.150.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.129.224,49
Total de Parcelas à Receber: R$ 20.775,51