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Apoio e Acompanhamento de Projetos
Dermatite de contato alérgica a Cr, Ni, Co: uma abordagem genômica e proteômica
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
2017
Departamento:
CESTEH
CESTEH
Nome do Projeto:
Dermatite de contato alérgica a Cr, Ni, Co: uma abordagem genômica e proteômica
Dermatite de contato alérgica a Cr, Ni, Co: uma abordagem genômica e proteômica
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000205/2017-75
25388.000205/2017-75
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
30/08/2017
30/08/2017
Fim da Vigência:
29/08/2020
29/08/2020
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Valor Atual:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 80.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 6151000000 | 18/10/2017 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 80.000,00 | 30/08/2017 | DEPARTAMENTAL | 339039 | 6151000000 |
Orçamento Recebido: R$ 80.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 80.000,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 1.000,00 | 17/08/2017 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2017NE800627 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 7.000,00 | 30/10/2017 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2017NE800901 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 68.674,55 | 16/05/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800343 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 1.121,37 | 16/05/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800344 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 2.204,08 | 22/06/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800456 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 80.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 80.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 8.000,00 | 30/08/2017 | Coleta de amostras e de dados |
| Real | R$ 8.000,00 | 30/10/2017 | Coleta de amostras e de dados |
| Previsão | R$ 69.795,92 | 10/07/2018 | Coleta de amostras, análises laboratoriais e elaboração de laudos |
| Real | R$ 69.795,92 | 05/04/2018 | Coleta de amostras, análises laboratoriais e elaboração de laudos |
| Previsão | R$ 2.204,08 | 15/08/2020 | Tratamento de dados e elaboração de relatórios |
| Real | R$ 2.204,08 | 03/07/2020 | Tratamento de dados e elaboração de relatórios |
Total Previsto: R$ 80.000,00
Saldo Real: R$ 80.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 2.204,08 | 6151000000 | 2020NE800456 | 74590 | 18/06/2020 |
| Fiotec | R$ 68.674,55 | 6151000000 | 2018NE800343 | 70688 | 05/04/2018 |
| Fiotec | R$ 1.121,37 | 6151000000 | 2018NE800344 | 70688 | 05/04/2018 |
| Fiotec | R$ 1.000,00 | 6151000000 | 2017NE800627 | 69034 | 07/11/2017 |
| Fiotec | R$ 7.000,00 | 6151000000 | 2017NE800901 | 69034 | 07/11/2017 |
Total Executado: R$ 80.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
Ensp 010 Fio 17
Ensp 010 Fio 17
Status:
Finalizado
Finalizado
Data de publicação:
2017-11-11
2017-11-11
Inicio da Vigência:
30/08/2017
30/08/2017
Fim da Vigência:
29/08/2020
29/08/2020
Valor Contratado:
80.000,00
80.000,00
Número Contrato:
15/2017
15/2017
Processo:
25388.000205/2017-75
25388.000205/2017-75
Despesa FIOTEC:
R$ 5.807,41
R$ 5.807,41
Valor ISS:
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 72.592,59
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 - Coleta de amostras e de dados | R$ 8.000,00 | 30/08/2017 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 8.000,00 | 07/11/2017 | 69034 | - | |
| 02 | 2 - Coleta de amostras, análises laboratoriais e e | R$ 69.795,92 | 10/07/2018 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 69.795,92 | 23/05/2018 | 70688 | - | |
| 03 | 3 - Tratamento de dados e elaboração de relatórios | R$ 2.204,08 | 15/08/2020 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 2.204,08 | 03/07/2020 | 74590 | - |
Valor das Parcelas: R$ 80.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 80.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00