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Apoio e Acompanhamento de Projetos
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
EAD
EAD
Nome do Projeto:
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola de Guerra NavalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Marinha do Brasil
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.00143/2018-52
25380.00143/2018-52
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
01/2018
01/2018
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
23/11/2018
23/11/2018
Fim da Vigência:
31/12/2021
31/12/2021
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.121.130,00
R$ 1.121.130,00
Valor Atual:
R$ 1.121.130,00
R$ 1.121.130,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.121.130,00
R$ 1.121.130,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.121.130,00
Valor total a empenhar: R$ 360.900,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
0100000000 | 18/01/2019 |
0150701201 | 03/06/2021 |
0250700111 | 18/01/2019 |
0250701201 | 18/01/2019 |
0280700111 | 02/04/2019 |
0350700111 | 14/02/2022 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 128.422,89 | 06/12/2018 | 2018NC059837 | 339039 | 0250701201 |
Recebido | R$ 1.164,37 | 06/12/2018 | 2018NC15412 | 339039 | 0250700111 |
Recebido | R$ 412,74 | 06/12/2018 | 2018NC059837 | 339039 | 0100000000 |
Recebido | R$ 317.000,00 | 29/03/2019 | 2019NC7822 | 339039 | 0280700111 |
Recebido | R$ 317.000,00 | 08/04/2020 | 2020NC9498 | 339039 | 0250700111 |
Recebido | R$ 317.000,00 | 27/05/2021 | 2021NC013521 | 339039 | 0150701201 |
Recebido | R$ 401.030,00 | 29/11/2021 | 2021NC001152 | 339039 | 0350700111 |
Orçamento Recebido: R$ 1.482.030,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.482.030,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 128.422,89 | 06/12/2018 | Fiotec | 339039 | 0250701201 | 2018NE801003 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.164,37 | 06/12/2018 | Fiotec | 339039 | 0250700111 | 2018NE801004 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 412,74 | 06/12/2018 | Fiotec | 339039 | 0100000000 | 2018NE801005 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 317.000,00 | 29/03/2019 | Fiotec | 339039 | 0280700111 | 2019NE800198 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 317.000,00 | 08/04/2020 | Fiotec | 339039 | 0250700111 | 2020NE800225 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 317.000,00 | 27/05/2021 | Fiotec | 339039 | 0150701201 | 2021NE152 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 40.130,00 | 29/11/2021 | Fiotec | 339039 | 0350700111 | 2021NE424 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 1.121.130,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.121.130,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 130.000,00 | 23/11/2018 | 1.1/1.2/1.3/2.1 |
Real | R$ 130.000,00 | 11/01/2019 | 1.1/1.2/1.3/2.1 |
Previsão | R$ 317.000,00 | 01/03/2019 | 2.1/2.2/2.3 |
Real | R$ 317.000,00 | 27/03/2019 | 2.1/2.2/2.3 |
Previsão | R$ 317.000,00 | 01/03/2020 | 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4 |
Real | R$ 317.000,00 | 28/04/2020 | 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4 |
Previsão | R$ 317.000,00 | 01/03/2021 | 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4 |
Real | R$ 317.000,00 | 02/06/2021 | 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4 |
Previsão | R$ 40.130,00 | 10/09/2021 | 2.1/2.3 |
Real | R$ 40.130,00 | 29/11/2021 | 2.1/2.3 |
Total Previsto: R$ 1.121.130,00
Saldo Real: R$ 1.121.130,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 40.130,00 | 0350700111 | 2021NE424 | 76603 | 29/11/2021 |
Fiotec | R$ 317.000,00 | 0150701201 | 2021NE152 | 75812 | 11/05/2021 |
Fiotec | R$ 317.000,00 | 0250700111 | 2020NE800225 | 74276 | 31/03/2020 |
Fiotec | R$ 317.000,00 | 0280700111 | 2019NE800198 | 73097 | 10/05/2019 |
Fiotec | R$ 128.422,89 | 0250701201 | 2018NE801003 | 72705 | 06/12/2018 |
Fiotec | R$ 1.164,37 | 0250700111 | 2018NE801004 | 72705 | 06/12/2018 |
Fiotec | R$ 412,74 | 0100000000 | 2018NE801005 | 72705 | 06/12/2018 |
Total Executado: R$ 1.121.130,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP-034-FIO-18
ENSP-034-FIO-18
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-12-26
2018-12-26
Inicio da Vigência:
06/12/2018
06/12/2018
Fim da Vigência:
05/02/2022
05/02/2022
Valor Contratado:
1.121.130,00
1.121.130,00
Número Contrato:
21/2018
21/2018
Processo:
25388.010451/2018-16
25388.010451/2018-16
Despesa FIOTEC:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor ISS:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 1.121.130,00
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 | R$ 130.000,00 | 20/12/2018 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 130.000,00 | 11/01/2019 | 72705 | - | |
02 | 2.1 / 2.2 / 2.3 | R$ 317.000,00 | 01/04/2019 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 317.000,00 | 15/05/2019 | 73097 | - | |
03 | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 | R$ 317.000,00 | 20/04/2020 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 317.000,00 | 05/05/2020 | 74276 | - | |
04 | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 | R$ 317.000,00 | 02/02/2021 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 317.000,00 | 02/06/2021 | 75812 | - | |
05 | 2.1 / 2.3 | R$ 40.130,00 | 10/10/2021 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 40.130,00 | 29/11/2021 | 76603 | - |
Valor das Parcelas: R$ 1.121.130,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.121.130,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00